工作职责:
1、根据审计项目计划及实施方案开展审计工作;
2、了解公司各板块业务,有效识别各类风险,协助建立并完善内控体系;
3、组织实施财务审计、内控审计,离任审计,专项审计项目工作;
4、能独立完成重大审计项目,编制审计报告、审计问题清单及内控缺陷清单;
5、督促超时未完成的审计发现问题与内控缺陷整改工作,并为整改单位提供咨询意见,协调多部门推动整改方案。
任职资格:
1、教育水平:本科及以上学历 ;
2、专业要求:审计、会计、财务管理相关专业,具有CPA、中级审计师等相关财务证书优先;
3、、从业经验:8年以上行业相关工作经验;
4、专业技能:熟悉内部审计、内部控制理论以及风险管理知识;熟悉企业管理、会计核算知识、外部监管机构要求及相关法律法规,认可公司企业文化;
5、通用技能:认真细致,洞察力强,能很好的发现问题并提出合理的解决方案良好的沟通和文字表达能力;
6、个性特质:忠诚企业,强烈的事业心,高度责任感,积极主动,团队合作精神。